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汤晓波;
哈尔滨商业大学01级会计本科3班;
商业银行; 内部审计; 管理职能; 咨询活动; 风险管理; 组成部分; 内部控制; 内部管理; 体制改革; 管理层次; 违规行为; 主要职责; 规范化; 系统化; 法人; 操作层; 组织; 维护; 经营; 价值; 地域; 侵害; 内审;
机译:内部审计委员会的做法对增强约旦商业银行内部审计师独立性的影响
机译:加强企业内部审计措施分析
机译:关于内部审计职能独立性的保障措施提案↓关于内部审计职能独立性的保障措施提案
机译:基于公司治理的商业银行内部审计研究
机译:内部审计师与客户之间的感知差距:内部审计师的形象和内部审计的性质。
机译:通过在印度古吉拉特邦的部落地区认可的社会健康活动家(ASHA)增强动机并加强监督通过mHealth干预措施 ImTeCHO进行集群随机试验以改善其行之有效的孕产妇新生儿和儿童护理干预措施的提供:研究随机对照试验方案
机译:内部审计委员会对加强约旦商业银行内部审计师独立性的影响
机译:美联储可以加强内部审计
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:半导体基质转移/隧道处理装置,包括至少在上方和/或下方的隧道区域中,根据行使的补救措施,加强对行为的定向指导补救措施的过度行使补救措施的行使补救补救措施的行使排除在范围之内的扩展压力板部分。
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