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吴春燕;
湘潭大学 商学院,湖南 湘潭411105;
内部审计; 企业价值; 上市公司;
机译:基于大数据的上市公司的过度投资,审计质量和企业风险关系研究 - 基于中国上市公司的经验数据
机译:“工财结合”对上市公司投资效率和财务约束的影响-基于对我国上市公司非上市金融机构控股的研究
机译:基于经验数据的基于经验数据的新型SVR的新型非线性回归模型作为ANN的替代,以预测MWCNT-CUO /水杂交纳米流体的导电性
机译:国有股份与企业价值减少关系的研究 - 中国A股上市公司的经验数据
机译:公司治理结构对盈余管理的影响研究—基于民营类上市公司的实证分析 =The Influence of Corporate Governance Structure on Earnings Management at the Listed Non-State-Controlled Firms in China
机译:首先分析上市公司我国松材线虫在其本土面积的遗传多样性采用新的多态微卫星位点
机译:基于企业价值的内部控制效能对企业价值的影响研究 - 基于房地产IINDUSTRY的经验数据
机译:诊断X射线暴露水平对胎儿的影响研究
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:变更影响研究支持程序,变更影响研究支持设备和变更影响研究支持方法
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