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史健;
内部审计人员; 审计建议; 效果不佳; 执行单位; 内控制度; 内部审计机构; 企业领导; 企业经济; 内审人员; 企业决策;
机译:落实落实MUNICA农业公司和改性养殖组织的对策
机译:内部审计师的方法和说服策略对管理人员对内部审计建议的响应的共同影响
机译:内部审计师对管理人员对内部审计建议的答复的联合影响
机译:中国内民工人的抑郁症结果:内部农民工子群中的比较
机译:针对内部和外部危机的有效领导应对策略:基于证据的研究综合。
机译:成年男性尿道狭窄的视觉内部尿道切开术长期效果不佳
机译:内部审计师的专业水平和内部审计师的角色压力对内部审计建议质量的影响(PT。Pos Indonesia Bandung的经验研究)
机译:审计决议:国防管理对内部审计建议的响应
机译:基于客户购物行为的交易审计建议
机译:微生物污染对策选择装置,微生物污染对策选择系统,微生物污染对策选择方法,微生物污染对策选择程序
机译:PID对策/发电劣化对策太阳能电池封装片和PID对策/发电劣化对策太阳能电池模块
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