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唐如军;
江苏悦达集团有限公司审计部;
计算机会计信息系统; 内部控制审计; 电算化会计系统; 计算机信息系统; 报表输出; 原始凭证; 业务流程; 会计工作;
机译:评估计算机会计信息系统内部控制的可靠性:对约旦经营银行的实证研究。
机译:基于计算机的会计信息系统中由于内部控制受到威胁而进行的评估风险:基于模糊集理论的实用方法
机译:内部控制审计费用和内部控制审计质量-来自综合审计的证据
机译:会计计算机化环境下会计信息系统内部控制研究
机译:计算机保证专家的能力和审计师会计信息系统专业知识对审计师计划判断的影响。
机译:颈动脉内膜切除术的计算机审计:审计漏洞被关闭了吗?
机译:会计信息系统的效果会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计系统实效PELAKSANAANTERHADAP有效性PELAKSANAANTERHADAP有效性PELAKSANAANTERHADAP有效性PELAKSANAANTERHADAP THE有效性PELAKSANAANTERHADAP有效性PELAKSANAANTERHADAP有效性PELAKSANAANTERHADAP有效性PELAKSANAANTERHADAP有效性PELAKSANAANTERHADAP THE有效性PELAKSANAANTERHADAP有效性PELAKSANAANTERHADAP有效性PELAKSANAANTERHADAP有效性PELAKSANAANTERHADAP有效性PELAKSANAANTERHADAP有效性的有效性的有效性的有效性的有效性的有效性PELAKSANAANTERHADAP有效性的有效性实现系统的有效性实现系统SYSTEM SYSTEM内部控制内部控制内部控制内部控制内部控制内部控制内部控制内部控制内部控制内部控制内部控制(在PT。Bank BNI(Persero)Tbk。万隆地区办事处进行的研究)
机译:审计指南:审计和调查政府采购卡计划的内部控制;向国会报告
机译:会计信息系统,会计信息系统的连接方法,以及用于设置会计信息系统的文件
机译:会计信息系统,会计信息系统的连接方法以及设置会计信息系统中使用的文件
机译:内部控制审计方法和系统
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