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赵莉棻; 申炳旭;
中国船舶重工集团公司第十二研究所;
科研事业单位; 内部控制体系; 财务管理; 单位内部会计监督制度; 财务内部控制; 科研单位; 国有资产安全; 会计法;
机译:企业社会责任管理与内部控制体系建设(三):审计师,SOX法案与内部控制的作用
机译:浅谈内部控制在事业单位财务管理中的重要性
机译:事业单位财务管理内部控制强策略
机译:高校金融内部控制评估体系建设研究
机译:Heitor Villa-Lobos和Getulio Vargas:通过民族音乐教育体系建设“新巴西民族”
机译:中国上海罕见病诊治体系建设与完善
机译:关于在美国上市的中国公司内部控制体系建设的SOX法案的思考-我公司内部控制体系的建设与发展
机译:物流现代化项目体系建设治理不足
机译:支持科研经费有效性验证的科研项目管理方法和系统
机译:一种用于检测内部控制元件的角位移的装置,该内部控制元件被选择用于报告变速箱中的管路
机译:汽车内部控制装置灯和汽车内部控制系统
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