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刘慧敏;
四川中衡安信会计师事务所有限公司;
机译:国有企业内部审计实践与发展探究
机译:浅析国有企业内部审计存在的问题及对策
机译:国有企业改革中的内部审计工作要点分析及阐述
机译:国有企业公司治理与内部审计分析的关系
机译:内部审计师与客户之间的感知差距:内部审计师的形象和内部审计的性质。
机译:在最小纤维素酶负载下酶解木糖化竹子的有效水解效率的优化研究
机译:内部审计功能的有效性对政治影响下国有企业绩效的影响(印度尼西亚的实证研究)
机译:1994年联邦采购精简协议(Fasa)下的政府采购卡:小企业视角
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:Ln下xCuO下xCe下2下Y的单晶Yn和xCe下2C下xCuO下4 Cu下的xCuO下的y薄膜的生产方式无效
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