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冯丽萍;
新乡白鹭化纤集团有限责任公司;
内部审计; 内部控制制度; 监督评价;
机译:会计内部控制制度在企业管理中的作用
机译:浅议石油企业的内部控制制度设计——以某石油企业S作业分公司为例
机译:讨论内部审计如何在企业价值增量的全部作用
机译:制造业企业环境管理体系的属性:内部审计师在环境审计中的作用。
机译:企业家对企业家行为的热情:创业警报的作用企业家自我效能和主动性格
机译:通过实施内部控制制度作为干预变量,组织文化和内部审计师的作用对防止欺诈的影响
机译:陆军战场等级军官认识到他们在战士建设中的作用。
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:方法和系统:[1]自动将(a)免除无关企业所得税的收入与(b)“应收”无关企业所得税的收入分开; [2]建立杠杆作用(无债务融资); [3]控制账户和投资者之间投资收益的分配;为了加快退休帐户和其他免税和/或递延税项实体和帐户的增长,以符合26 USC 511-514中的不相关企业所得税
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