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胡娟华; 唐子然;
湖南省教育科学研究院,湖南 长沙 410005;
湖南大学工商管理学院,湖南 长沙 410012;
内部审计; 资源整合; 协同; 高校治理;
机译:内部审计在高校治理中的实施途径
机译:内部审计与财务报表质量的关系研究
机译:内部审计师能力和客观性的影响,管理支持对内部审计职能的有效性以及地方政府的财务报告质量影响
机译:内部审计质量关系,管理结构互动机制与企业价值关系研究
机译:内部审计外包对财务报表用户信心十足的保护他们免受欺诈性财务报告的影响。
机译:通过内部审计改善病历的质量:比较分析
机译:内部审计与财务报表质量关系研究
机译:国防财务与会计服务内部审计组织的质量控制审查。
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:查找和组织用于内部审计的数字收据数据
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