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倪晓红;
无;
内部会计控制制度; 事业单位; 内部会计控制规范; 内控制度; 经济组织; 货币资金; 对外投资; 经济发展;
机译:关于如何完善事业单位内部会计控制制度的思考
机译:试论事业单位内部控制中的问题及对策
机译:试论行政事业单位内部控制体系建设存在的问题及优化措施
机译:政府审计部门和内部审计单位内部审计指导之间的协调发展:应用主成分分析和蒙特卡罗模拟
机译:太平洋军事单位内部控制与变更管理之间的平衡
机译:试论药物敏感性的回顾性分析
机译:试论涉外仲裁裁决在我国承认与执行中公共秩序保留问题
机译:海军陆战队供应管理单位内部作战分析及对作战人员的影响。
机译:用于机动车中的数据检测和评估方法,涉及检测要监视的单位内部接口数据,以单位存储生成的数据以及评估要执行的错误分析数据。
机译:公用事业仪表配置为执行多个公用事业供应商的多个收集代理
机译:一种操作多个公用事业的方法,用于执行该方法的公用事业网络系统以及用于这种网络的控制设备
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