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王高林;
洛阳敬业会计师事务所,河南洛阳,471023;
高校内部审计; 监督职能; 控制职能; 咨询职能; 免疫系统功能;
机译:关于内部审计职能独立性的保障措施提案↓关于内部审计职能独立性的保障措施提案
机译:影响地方政府内部审计职能有效性(内部审计师的能力和客观性,管理支持和组织文化)的因素
机译:内部审计师能力和客观性的影响,管理支持对内部审计职能的有效性以及地方政府的财务报告质量影响
机译:内部审计职能外包研究
机译:高校内部审计与机构研究人员功能评价并将这些人员职能与内部审计人员职能的合并活动进行比较。
机译:评估内部审计以管理医院患者安全的组织和有效性:一项混合方法研究
机译:波兰内部审计职能的分析-实证研究结果分析和波兰内部审计现状-实证研究结果
机译:国防委员会内部审计职能的质量控制审查。
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:民办高校学生优秀节目编排管理方法的研究。
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