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杨荣美;
甘肃省职工财经学院;
内部控制制度; 审计程序; 审计质量; 审计效率;
机译:试论内部控制审计程序及其方法
机译:试论如何用会计内部控制制度完善行政事业单位财务管理问题
机译:试论如何加强事业单位的内部控制制度
机译:基于内部控制制度的审计委员会改进研究
机译:审计技术的作用和审计程序的扩展在战略审计中的作用。
机译:评估医学审计咨询小组在促进一般实践中的审计方面的工作。
机译:通过实施内部控制制度作为干预变量,组织文化和内部审计师的作用对防止欺诈的影响
机译:合同审计:在帮助确保有效监督和减少不正当支付方面的作用
机译:审计支持系统,审计支持服务器设备,审计支持终端,审计支持程序和审计支持方法
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