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周晶晶;
北京物资学院;
机译:内部控制审计费用和内部控制审计质量-来自综合审计的证据
机译:不要在财务报告上审计内部控制-审计内部控制!
机译:国家监管和审计师在学区重审:当地审计市场结构,审计定价和内部控制报告
机译:内部控制审计,内部控制缺陷和审计费用研究
机译:应用于内部审计师属性的外部审计属性及其与内部控制设计的相关性:量化研究
机译:1010.在血液学/肿瘤学住院病人国家审计与一般住院人口比较中探索抗菌药物处方:目标分析突出了目标干预的关键领域
机译:内部控制审计费和内部控制审计质量 - 来自综合审计的证据
机译:审计指南:审计和调查政府采购卡计划的内部控制;向国会报告
机译:审计目标识别支持计划,审计目标识别支持方法和审计支持设备
机译:审计目标识别支持程序,审计目标识别支持方法和审计支持系统
机译:内部控制审计方法和系统
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