退出
我的积分:
中文文献批量获取
外文文献批量获取
邵李萍;
上海国城房地产估价有限公司;
内控; 审计; 体系;
机译:刍议企业管理中内部审计的现状及改善策略
机译:对财务风险控制体系构建的探讨
机译:试析企业集团内部审计制度的构建与完善
机译:内部审计危机预警系统构建研究
机译:内部审计师与客户之间的感知差距:内部审计师的形象和内部审计的性质。
机译:通过内部审计改善病历的质量:比较分析
机译:刍议我国商业银行负债管理创新──储蓄存款证券化
机译:接下来是什么。国防不规则战争刍议。
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:查找和组织用于内部审计的数字收据数据
抱歉,该期刊暂不可订阅,敬请期待!
目前支持订阅全部北京大学中文核心(2020)期刊目录。