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刘光红;
湖北省恩施州烟草公司,445000;
国有企业; 西部控制; 法人治理结构; 内部监督;
机译:基于完善国有企业内部控制的思考
机译:完善医院财务会计内部控制的相关思考
机译:国有企业内部控制评价相关问题分析及完善建议
机译:会计电算化环境下会计信息系统内部控制研究
机译:探索北弗吉尼亚会计师事务所对导致会计舞弊的内部控制弱点的看法。
机译:婴儿登革热的嵌套式前瞻性病例对照研究:对抗体依赖性增强登革热出血热模型的重新思考和完善
机译:会计信息系统的效果会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计系统实效PELAKSANAANTERHADAP有效性PELAKSANAANTERHADAP有效性PELAKSANAANTERHADAP有效性PELAKSANAANTERHADAP THE有效性PELAKSANAANTERHADAP有效性PELAKSANAANTERHADAP有效性PELAKSANAANTERHADAP有效性PELAKSANAANTERHADAP有效性PELAKSANAANTERHADAP THE有效性PELAKSANAANTERHADAP有效性PELAKSANAANTERHADAP有效性PELAKSANAANTERHADAP有效性PELAKSANAANTERHADAP有效性PELAKSANAANTERHADAP有效性的有效性的有效性的有效性的有效性的有效性PELAKSANAANTERHADAP有效性的有效性实现系统的有效性实现系统SYSTEM SYSTEM内部控制内部控制内部控制内部控制内部控制内部控制内部控制内部控制内部控制内部控制内部控制(在PT。Bank BNI(Persero)Tbk。万隆地区办事处进行的研究)
机译:管理报告:美国证券交易委员会内部控制和会计程序需要改进。
机译:在会计系统模型中分析内部控制有效性的方法
机译:Doser完善了思考。
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