科研证明
文献服务
退出
我的积分:
中文文献批量获取
外文文献批量获取
丁玲; 张佳春;
上海大学管理学院,上海,200444;
高校; 内部审计监控; 独立性;
机译:关于内部审计职能独立性的保障措施提案↓关于内部审计职能独立性的保障措施提案
机译:内部审计师的能力和独立性对内部审计员的影响以及对内部审计质量的影响
机译:内部审计委员会的做法对增强约旦商业银行内部审计师独立性的影响
机译:高校内部控制与内部审计的探讨
机译:高校内部审计与机构研究人员功能评价并将这些人员职能与内部审计人员职能的合并活动进行比较。
机译:评估内部审计以管理医院患者安全的组织和有效性:一项混合方法研究
机译:审计员内部大学州学院实证研究:工作经验,内部审计师能力,独立性的效力及其在内部审计质量中的影响
机译:联合国:资金安排阻碍内部审计员的独立性
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:民办高校学生优秀节目编排管理方法的研究。
抱歉,该期刊暂不可订阅,敬请期待!
目前支持订阅全部北京大学中文核心(2020)期刊目录。