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王力;
东阳农商银行 322100;
内部控制; 大数据; 数据分析; 模型;
机译:内部控制审计费用和内部控制审计质量-来自综合审计的证据
机译:不要在财务报告上审计内部控制-审计内部控制!
机译:国家监管和审计师在学区重审:当地审计市场结构,审计定价和内部控制报告
机译:基于在线大数据挖掘和分散模型的审计内部控制系统构建
机译:应用于内部审计师属性的外部审计属性及其与内部控制设计的相关性:量化研究
机译:结直肠外科大数据介绍:勘误表:外科交互式审计系统后的增强恢复:基于国际网络的临床和研究围手术期护理数据库已有10年的经验
机译:内部控制审计费和内部控制审计质量 - 来自综合审计的证据
机译:审计指南:审计和调查政府采购卡计划的内部控制;向国会报告
机译:内部控制审计方法和系统
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