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周莉;
白城市疾病预防控制中心 137000;
内部审计; 财会制度; 审计机构;
机译:有关内部审计对内部审计研究所提供的外部审计费用的影响的一些证据须受限制
机译:内部审计师的能力和独立性对内部审计员的影响以及对内部审计质量的影响
机译:遵守内部审计核心原则和威胁内部审计函数效果
机译:电子病历的潜在法律风险及防范措施研究
机译:内部审计实施根据国际内部审计标准对公司治理质量的作用:参加博尔斯伊斯坦布尔公司治理指数的公司的调查问卷研究
机译:评估内部审计以管理医院患者安全的组织和有效性:一项混合方法研究
机译:集团公司增值内部审计制度发展研究-以J集团公司为例
机译:美国亚利桑那州坦佩市统一解决方案部落社区发展集团公司获得了司法程序办公室,犯罪受害者办公室的审计。
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:查找和组织用于内部审计的数字收据数据
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