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王成;
中国航空工业集团公司审计中心 北京 100022;
内部控制; 效率; 采购业务;
机译:内部控制审计费用和内部控制审计质量-来自综合审计的证据
机译:不要在财务报告上审计内部控制-审计内部控制!
机译:公共采购中的可审计性:内部控制和欺诈漏洞的分析
机译:内部控制审计,内部控制缺陷和审计费用研究
机译:应用于内部审计师属性的外部审计属性及其与内部控制设计的相关性:量化研究
机译:用于新兴市场的审计尺寸的数据集:开发审计效率和效率的面板数据库
机译:对美国加勒比雪茄雪茄工厂的材料采购内部控制进行了评估,并评估了其对Estelí市2011年采购业务有效性和效率的影响。
机译:审计指南:审计和调查政府采购卡计划的内部控制;向国会报告
机译:采购业务系统,采购业务处理方法和采购业务处理程序
机译:记录了使用电子业务审计程序对电子业务和记录介质进行审计的系统/方法
机译:内部控制审计方法和系统
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