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窦明; 胡童彬;
安徽大学商学院,安徽合肥230601;
齐鲁证券股份有限公司,浙江杭州310013;
内部控制; 内控基本规范; 内部控制审计; 审计工作;
机译:浅析我国上市公司内部控制审计现状及措施
机译:内部控制审计费用和内部控制审计质量-来自综合审计的证据
机译:不要在财务报告上审计内部控制-审计内部控制!
机译:内部控制审计,内部控制缺陷和审计费用研究
机译:应用于内部审计师属性的外部审计属性及其与内部控制设计的相关性:量化研究
机译:遗传研究对我国帕金森病的认识的影响
机译:风险导向审计、内部控制与审计师行为——基于我国上市公司的实证检验
机译:开发审计库存系统初步内控控制评价的数学模型。
机译:内部控制审计方法和系统
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