退出
我的积分:
中文文献批量获取
外文文献批量获取
王顺龙;
[1]兰州金算盘会计事务有限公司;
货币资金; 内部控制; 实质性测试;
机译:风险导向下财务报告内部控制审计要点
机译:GX县供电公司货币资金内部控制设计
机译:从财务集中管控视域分析集团货币资金内部控制体系
机译:水利企业货币资金内部控制制度设计的思考
机译:制定内部控制以检测和防止财务报表欺诈。
机译:浅谈氧化锌纳米粒子与雄性大鼠睾丸抗氧化水平基因表达和抗氧化水平基因表达和组织病理学的比较研究
机译:内部控制系统的影响企业治理的研究与应用重视财务报表的质量内部控制系统的影响企业治理的研究与应用重视财务报表的质量(在万隆市PT。Kereta Api Indonesia(Persero)学习)
机译:美国首都警察:1999年财务审计要点需要解决内部控制缺陷
机译:自动制作增值税报表的方法,自动确定增值税报表的形式的方法,自动制作成增值税报表的销售部分的方法,自动制作成增值税报表的购买部分的方法
机译:报表数据管理服务器,报表数据管理程序和报表数据管理设备
抱歉,该期刊暂不可订阅,敬请期待!
目前支持订阅全部北京大学中文核心(2020)期刊目录。