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葛国权; 周千钧;
中国人民银行绍兴市中心支行;
内部审计; 破窗效应; 作用;
机译:内部审计师的特征,内部审计的有效性以及高级管理人员的调节作用
机译:内部审计在温室气体排放和能源报告中的作用:来自审计委员会,高级会计师和内部审计师的证据
机译:有关内部审计对内部审计研究所提供的外部审计费用的影响的一些证据须受限制
机译:内部审计在支持实施数据保护总则中的作用-以科英布拉和维塞乌为城市间社区的案例研究
机译:内部审计实施根据国际内部审计标准对公司治理质量的作用:参加博尔斯伊斯坦布尔公司治理指数的公司的调查问卷研究
机译:评估内部审计以管理医院患者安全的组织和有效性:一项混合方法研究
机译:内部审计和良好企业管治对分支机构PT公司绩效的影响。玛卡萨尔市的印度尼西亚人民银行
机译:评估严重事故风险:主要输入参数的量化。专家对遏制负荷和熔融遏制相互作用问题的确定
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:转基因动物,胚胎,转基因小鼠,用于骨密度调节研究的动物模型,分离的细胞,通过同源重组标记该基因的核酸以及研究骨量决定因素,研究骨量调节剂,研究骨量的方法,研究hbm对骨骼疾病的影响,鉴定骨形成/再吸收的替代标志物,研究hbm对心脏疾病的影响,评估对骨骼质量调节作用的心脏保护性治疗,调节骨密度,生产转基因小鼠和识别与骨量相关的基因
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