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赵春芊;
唐山广信实业有限责任公司;
内部审计; 企业管理; 作用研究;
机译:ICT利用及其在农业企业经营管理中的作用因素分析
机译:尼日利亚视角下内部审计在确保金钱价值中的作用在高等教育管理中的作用
机译:中小企业经营管理中会计信息真实性的相关问题研究
机译:政府内部审计员在欺诈风险管理中的作用 - 以乡镇乡村政府为例
机译:内部审计实施根据国际内部审计标准对公司治理质量的作用:参加博尔斯伊斯坦布尔公司治理指数的公司的调查问卷研究
机译:评估内部审计以管理医院患者安全的组织和有效性:一项混合方法研究
机译:内部审计师在预防作弊村基金管理中的作用(南方Bengkulu Regency监察局的案例研究)
机译:交通管理中心在管理车道事件管理中的作用。
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:在国家研究与开发计划,评估,完成和绩效管理中实施研究与开发管理和客户服务的系统
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