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王建民;
中国科学院金属研究所,辽宁沈阳,110016;
内部审计; 发展方向; 管理审计;
机译:内部审计质量:审计委员会成员,高级管理层和内部审计师的见解
机译:内部审计师的方法和说服策略对管理人员对内部审计建议的响应的共同影响
机译:内部审计师对管理人员对内部审计建议的答复的联合影响
机译:内部审计对组织管理的贡献:内部审计师的观点
机译:是否可以将内部审计职能用作管理层的培训基地,以阻止内部审计师欺诈报告?
机译:评估内部审计以管理医院患者安全的组织和有效性:一项混合方法研究
机译:白俄罗斯共和国管理会计,报告和内部审计的理论方面和发展方向
机译:审计决议:国防管理对内部审计建议的响应
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:查找和组织用于内部审计的数字收据数据
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