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秦玥;
中国人民银行长春中心支行;
内部审计; 能力框架; 审计人员; 审计监督; 基层央行; 审计框架; 宏观调控; 详细定义;
机译:关于内部审计职能独立性的保障措施提案↓关于内部审计职能独立性的保障措施提案
机译:持续审计对内部审计资源与外部审计师对内部审计职能的依赖之间的关系的影响
机译:影响地方政府内部审计职能有效性(内部审计师的能力和客观性,管理支持和组织文化)的因素
机译:通用审计软件使用目的评估:澳大利亚内部审计职能的视角
机译:高校内部审计与机构研究人员功能评价并将这些人员职能与内部审计人员职能的合并活动进行比较。
机译:了解印度北方邦双重强化盐的高覆盖率和低利用率的驱动力:混合方法研究的启示
机译:经理的知觉对内部审计和审计委员会职能对内部审计师绩效的影响(印尼可口可乐Amatil(南苏拉威西行动)的案例研究)
机译:国防合同管理机构内部审查审计职能的质量控制审查。
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:座位类型的车辆类型及优化研究的启示
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