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陈宇;
福州大学监察审计处,福州350108;
内部审计; 社会审计; 资源整合;
机译:埃塞俄比亚公共高校内部审计内部审计的实践与效力
机译:内部审计师的能力和独立性对内部审计员的影响以及对内部审计质量的影响
机译:以内部控制为主导实施高校建设工程项目审计初探
机译:政府审计部门和内部审计单位内部审计指导之间的协调发展:应用主成分分析和蒙特卡罗模拟
机译:高校内部审计与机构研究人员功能评价并将这些人员职能与内部审计人员职能的合并活动进行比较。
机译:通过内部审计改善病历的质量:比较分析
机译:国防合同审计:改进DCaa访问和使用国防公司内部审计报告所需的行动
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:查找和组织用于内部审计的数字收据数据
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