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韩晓梅;
南京审计学院;
内部审计人员 ; 单位变动成本; 总成本 ; 销售净额; 回归分析; 内部控制; 固定成本 ; 诉讼风险 ; 营业净利; 内审人员 ;
机译:内部审计人员的道德操守和客观性对津巴布韦地方当局的透明度和问责制案件的影响
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机译:诉讼风险和商业信贷
机译:内部审计人员的内部工作满意度,外部工作满意度和离职意图之间的关系。
机译:审计人员分析了转诊至急诊胸痛诊所的患者的病情并评估了急诊胸痛诊所对冠心病患者的积极预测价值
机译:内部管理和审计人员对内部控制和质量信息对西苏拉威西省地方政府财务报表的有效性的影响
机译:证据报告:由于团队内部的合作,协调,沟通和心理社会适应不足导致的绩效和行为健康风险降低。
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机译:具有内部谐波频率降低的射频功率晶体管封装以及形成具有内部谐波频率降低的射频功率晶体管封装的方法
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