退出
我的积分:
中文文献批量获取
外文文献批量获取
孙宝玉;
无;
中国; 国有企业; 内部审计制度 ; 审计机构 ; 审计程序 ;
机译:国有企业内部控制评价相关问题分析及完善建议
机译:试析企业集团内部审计制度的构建与完善
机译:完善注册会计师审计职业水平能几点建议
机译:完善停车服务信息系统的几点思考
机译:审计员从内部公司主题专家使用正式建议:建议质量和审计师判决的建议意识的影响
机译:内部言语问卷的种类–修订版(VISQ-R):复制和完善内部言语与心理病理学之间的联系
机译:完善资源税改革方案的几点建议
机译:提高国有企业绩效:内部和外部激励的作用
机译:烹饪设备例如牛肉,具有控制或调节装置,该控制或调节装置基于选择的肉的类型确定要选择的烹饪时间的建议,并确定要选择的内部烹饪度的另一建议
机译:贷款审计制度与束缚置信度评分
机译:知识产权审计制度
抱歉,该期刊暂不可订阅,敬请期待!
目前支持订阅全部北京大学中文核心(2020)期刊目录。