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沈燕萍; 程嘉祥;
青海民族大学,青海西宁810007;
内部控制审计; 采购与付款循环; 重大缺陷; 银广夏;
机译:内部控制审计费用和内部控制审计质量-来自综合审计的证据
机译:公共采购中的可审计性:内部控制和欺诈漏洞的分析
机译:不要在财务报告上审计内部控制-审计内部控制!
机译:内部控制审计与会计信息质量问题研究
机译:审计师向政府审计客户承诺什么?政府审计客户想要什么?来自政府审计采购流程的审计建议证据。
机译:销售医疗业务。分期付款的采购价
机译:审计可靠性和审计采购成本的实验研究 - 内部控制审计和司法/行政干预的影响 -
机译:审计指南:审计和调查政府采购卡计划的内部控制;向国会报告
机译:采购审计和法务,账目,其他审计执行方法和系统
机译:内部控制审计方法和系统
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