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程嘉祥; 沈燕萍;
青海民族大学,青海西宁810007;
内部控制审计; 采购与付款循环; 重大缺陷;
机译:企业内部采购与付款控制存在的问题及对策——应用SAP R/3系统对内部采购与付款控制的方法
机译:天然气采购合同:取款或付款条款排水:损害使用费和特许权使用费:取款或付款索赔的和解
机译:设备采购协议:立即付款或以后付款(更多)
机译:齐鲁银行舞弊反思的内部控制
机译:哥斯达黎加的生态系统服务付款方案:了解实施目标机制和采购拍卖对成本效益和参与公平性的影响
机译:销售医疗业务。分期付款的采购价
机译:安然事件的反思———对安然公司会计审计问题的剖析
机译:对伊拉克,科威特和埃及的内部控制超支付款
机译:采购公司推荐的使用采购公司贷款收到的货款付款结算帐户的电子金融交易方法和系统
机译:用采购公司贷款收到的货款付款的电子财务交易方法和系统,以采购公司推荐给销售公司
机译:付款系统,采购系统和执行多个付款过程的方法
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