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尹顺达; 何晶; 杨岚; 项迎; 于捷;
南京浦口高新区审计部,211800;
政府园区管理; 内部审计; 监督效能;
机译:内部审计函数效能对财务报告质量的影响及对当地政府良好政府治理研究的影响
机译:关于内部审计结果的透明度,以减少监督负担:对共享审计结果的先决条件进行定性研究
机译:内部审计在内克姆特市政府公共企业中的作用和有效性研究
机译:非政府科技园区转型及升级路径研究
机译:政府组织内部审计结果的使用:一项实验研究(交易成本经济学)。
机译:全面调查政府审计师的自我效能和专业发展以提高审计质量
机译:政府内部监督机构的能力,独立性,完整性,客观性和工作经验的感知对地方政府审计结果质量的影响:Manggarai摄政检查所的案例研究
机译:研究和开发在政府监督机构内部和之间实现和维持共识进程的方法和工具。进展报告,1992年10月1日 - 1994年3月31日,第一卷
机译:使用关于联邦资助的研究的模型预测性控制声明来维持超负荷的生理区域本发明是在政府的支持下完成的,该研究是由美国国立卫生研究院(National Institutes of Health)授予的拨款号ROI-DK0856628-01进行的。美国政府享有本发明的某些权利。 (相关申请的交叉引用)S.C.§119要求2010年10月12日提交的临时申请61 / 392,399的优先权,其公开内容通过引用合并于此。
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
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