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吴利娟;
南京大学,210093;
公司治理; 权力制衡; 内部审计; 外部审计;
机译:基于风险导向的行政事业单位内部审计问题研究
机译:基于平衡计分卡的烟草商业企业管理审计问题研究
机译:基于经济学视角的注册会计师审计收费问题研究
机译:公司治理视角下的内部审计问题研究
机译:内部审计实施根据国际内部审计标准对公司治理质量的作用:参加博尔斯伊斯坦布尔公司治理指数的公司的调查问卷研究
机译:关于阿曼公司治理的综合数据集:用于公司治理三级质量评估的数据
机译:公司治理,保管审计和盈利质量与审计员的审计延迟的影响,作为审计员的审计促销
机译:使用符号模型验证器(smV)进行基于模型验证的实践问题研究
机译:计算机辅助和/或实现的过程和体系结构,用于使用复杂性理论和基于代理的模型来模拟,确定和/或排名和/或索引有效的公司治理
机译:基于其权重和审计方法的系列商品仓库输入和输出同时审计系统。
机译:基于企业资源计划系统的信息系统审计和审计信息使用相同的操作方法,用于记录程序的记录介质
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