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马尚敏; 李卫中;
兰州大学,730000;
甘肃省内部审计师协会;
内部控制; 内部控制审计; 科研经费;
机译:修订的COSO内部控制框架
机译:基于内部审计视角下高校科研经费管理问题及对策
机译:基于Web可访问性的信息系统内部控制框架的设计
机译:基于FMEA模型的高校科研经费内部控制缺陷及完善研究。
机译:应用于内部审计师属性的外部审计属性及其与内部控制设计的相关性:量化研究
机译:万古霉素:审计美国指南的间歇剂量管理重点关注超重患者
机译:基于ISO 9001的质量控制程序和内部内部控制框架COSO 2013年水果和蔬菜的农业工业公司出口商的内部控制框架COSO 2013
机译:内部控制与审计研究。海军财务管理改进计划。第1卷。管理摘要
机译:制备核/缠绕颗粒的水分散体,不溶于水,涂层成分和/或浸渍基质的方法EMCOSCOSOCOSOCOSOCOSOCOSOCOSCOSOCOSOCOSOCOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSCOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSQUETIC。 ,ASPERGIVEL
机译:基于贡菲特化学剂和热塑性材料作为物质载体的贡菲坦剂的研究重点
机译:陶瓷研究生物材料研究中用于内源性内部控制的扩增和检测的合成寡核苷酸核糖核苷酸
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