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杨丽敏; 陶喆;
上海交通大学医学院附属第九人民医院审计室 上海200011;
上海交通大学医学院附属第九人民医院财务处 上海200011;
医院; 内部审计; 科研经费;
机译:基于内部审计视角下高校科研经费管理问题及对策
机译:基于内控视角下高校科研经费管理能探讨
机译:内部审计师的能力和独立性对内部审计员的影响以及对内部审计质量的影响
机译:数字信息环境下高校图书馆经费管理评估案例分析
机译:内部审计师与客户之间的感知差距:内部审计师的形象和内部审计的性质。
机译:通过内部审计改善病历的质量:比较分析
机译:作为药物质量体系的一部分的自检(内部审计)进程:形成基于风险的内部审计计划方法
机译:谈大战略
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:Tuscan谈spray谈
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