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李国兰; 李孝林;
重庆理工大学财会研究与开发中心;
睡虎地秦简; 内部控制方法; 内部审计控制; 风险防范控制;
机译:我国企业内部审计控制制度问题分析与对策研究
机译:对企业内部审计风险控制方法研究
机译:快速预筛,10%随机复查和临床风险标准作为宫颈细胞病理学内部质量控制方法的性能比较。
机译:具有客观面向客观模型的实时内部风险控制系统中分布式智能银行再生设计在实时内部风险控制系统中的应用(ID:1-016)
机译:使用了解风险和信任的访问控制方法来解决内部威胁。
机译:微创的子月经内部内部内部内部内部探伤用于通过木质异物渗透胰腺癌损伤到海绵窦侧壁中的侧壁
机译:基于确定企业内部审计有效性的连续性审计控制风险
机译:BEIR-IV:对暴露于内部沉积的α发射放射性核素的人群的影响,1987年:氡和其他内部沉积的α发射体的健康风险
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:AIRTIGHT集装箱,等温,大容量,用于运输可能或不具有低风险或中风险的各种类型物质的大量货物,包括您的嘴部,盖的内部以及已倒角的顶点的几何形状适应操作通过四个杠杆和橡胶垫圈与CAP主体铰接的锁定系统。
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