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崔志华;
西山煤电集团公司万隆公司;
机译:持续审计对内部审计资源与外部审计师对内部审计职能的依赖之间的关系的影响
机译:关于内部审计职能独立性的保障措施提案↓关于内部审计职能独立性的保障措施提案
机译:在发现负面审计之前和之后,外部审计师参与内部审计职能的工作计划以及随后的依赖
机译:通用审计软件使用目的评估:澳大利亚内部审计职能的视角
机译:高校内部审计与机构研究人员功能评价并将这些人员职能与内部审计人员职能的合并活动进行比较。
机译:作为临床网络一部分的医院中加强审计和反馈对采用儿童肺炎治疗政策的影响:一项随机分组研究
机译:旨在加强英国地方政府管理和治理职能的内部审计设计:日本地方政府内部审计设计建议
机译:应加强对领土的联邦审计职能
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:通过随机审计在对等系统中加强资源共享
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