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李汇璞;
中国矿业大学徐海学院;
组织模式; 管理层; 监督层; 决策层; 独立性; 权威性; 风险导向;
机译:内部审计高管的监督能力是否会影响企业欺诈的发生? 来自中国中小型上市企业的证据
机译:影响地方政府内部审计职能有效性(内部审计师的能力和客观性,管理支持和组织文化)的因素
机译:内部审计师的能力和独立性对内部审计员的影响以及对内部审计质量的影响
机译:内部审计对组织管理的贡献:内部审计师的观点
机译:内部审计师与客户之间的感知差距:内部审计师的形象和内部审计的性质。
机译:评估内部审计以管理医院患者安全的组织和有效性:一项混合方法研究
机译:内部审计质量与企业绩效的相关研究-基于2012年至2014年中小企业板上市企业数据
机译:国防财务与会计服务内部审计组织的质量控制审查。
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:查找和组织用于内部审计的数字收据数据
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