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王玉兰;
交通银行预算财务部;
内部控制审计; 基建投资; 审计问题; 商业银行; 内部审计人员; 内部审计机构; 投资管理体制; 企业内部; 相对独立; 管理原则;
机译:浅谈对企业内部经济责任审计问题的几点认识
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机译:海南省星级酒店内部审计问题研究
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机译:中国城市商业银行分行高级管理人员的来源:内部培训还是外部介绍?
机译:内部城市中学浅谈的同伴教育:通过教育随机对照试验防止所有内部城市中风复发的设计和方法
机译:企业审计委员会面临的内部审计问题
机译:浅谈煤层内部煤田改造长壁开采。
机译:基于模式的审计问题报告
机译:浅谈贝类识别方法的个体变异性
机译:浅谈
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