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吴小珊;
瀚蓝环境股份有限公司;
国有企业; 风险管理; 内部审计;
机译:强化住房公积金内部审计应注意的几个问题
机译:内部审计在银行业风险管理人员视角下的风险管理作用
机译:讨论“当内部审计职能是管理培训场时,内部审计的客观性是否受到损害?”
机译:国有企业公司治理与内部审计分析的关系
机译:本科和研究生会计专业的学生应注意内部审计中的道德问题。
机译:糖尿病急性心肌梗死后的强化胰岛素治疗。应评估一级预防中的强化胰岛素治疗方案。
机译:基于国有企业强化财务风险管理的内部控制研究
机译:拟议的风险管理监管框架。来自风险管理工作组的NRC主席Gregory B. Jaczko的报告。
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:该方法发明使房屋贷款成为金融产品。它是通过在浮动利率贷款的初始贷款批准后建立借款人与其预算相关的风险承受能力来实现的。它确定借款人何时应确定其贷款利率。此过程使财务顾问可以开发和使用金融技术解决方案,以进行利率风险管理以及负资产风险管理矩阵系统,以作为偿还房屋财务顾问中负资产的最佳方法。
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