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李颖斐;
青岛公交文化旅游集团有限公司;
国有企业; 内部审计; 会计风险管理; 控制措施;
机译:国有企业HESSEN-FORST中的会计概念,介绍和操作等:国有企业HESSEN-FORST中的会计系统
机译:国际文献中内部审计含义的变化:公司治理,风险管理和会计丑闻
机译:内部审计在温室气体排放和能源报告中的作用:来自审计委员会,高级会计师和内部审计师的证据
机译:内部审计在中国西南私营企业风险管理中的应用,以重庆宾鑫集团为例
机译:本科和研究生会计专业的学生应注意内部审计中的道德问题。
机译:饮用水系统中的军团菌风险管理与控制:取消常规测试的争论
机译:内部审计师的职业素养对内部审计师的结果质量的影响:在万隆的国有企业中
机译:熵在最优雷达资源管理与控制中的应用
机译:用于减少系统中的支付风险,流动性风险和系统风险的系统,其中支付银行主机应用程序具有用于处理支付指令的过滤器处理模块,并且其中支付银行主机应用程序将支付风险数据作为输入参数应用于所述过滤器处理模块,以用于关于用户账户的支付指令的自动评估,使得违反所述过滤器处理模块的输入参数的支付指令被拒绝回到支付处理队列中,以便稍后在没有覆盖指令的情况下进行重新评估
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
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