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闫天池;
中央财经大学;
机译:全面质量管理对内部审计职能的影响及其对财务报告质量的影响(西爪哇省万隆市政府调查)
机译:内部审计质量:审计委员会成员,高级管理层和内部审计师的见解
机译:审计委员会的特征对马来西亚公司的内部审计预算是否重要?
机译:合并保障在整合内部审计,治理和风险管理的新方法的应用 - 以印度尼西亚金融服务管理局为例
机译:内部审计和信任对预算空缺(审计)的影响。
机译:一般实践中的糖尿病护理审计和全面质量管理
机译:用于开发全面内部审计质量管理体系的方法工具及区教育秘书处内部控制标准模型
机译:审计监督:普华永道,LLp和国防合同审计机构管理和预算办公室质量控制审查a-133审计报告国防分析研究所截至2001年9月28日的财政年度
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:高效的数据管理改进,例如将功能有限的数据管理模块对接至功能全面的数据管理系统
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