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李庆玲; 沈烈;
湖北民族大学经济与管理学院;
中南财经政法大学会计学院;
董事会类型; 财务专长; 内控缺陷认定标准; 外部董事; 内控风险识别;
机译:财务状况和内部控制缺陷:来自纽约县的证据
机译:财务报告内部控制中的意外费用和重大缺陷的预测
机译:浅议财务报告与内部控制整合审计的缺陷与改进
机译:使用非必要的应计模型来区分内部控制较弱的公司和财务报告的特定类型的公司
机译:财务重述,CFO期权补偿和重大内部控制缺陷:相关分析。
机译:巴西公司董事会的社会资本和结构所有权和财务变量:包含董事董事会网络和公司特征的三级数据集
机译:内部控制系统的影响企业治理的研究与应用重视财务报表的质量内部控制系统的影响企业治理的研究与应用重视财务报表的质量(在万隆市PT。Kereta Api Indonesia(Persero)学习)
机译:财务审计:内部控制的重大缺陷继续影响美国政府合并财务报表的编制
机译:电子设备,用于数据收集,尤其是财务数据ksiegowych及其内部控制方式
机译:奶酪食品的生产过程,奶酪类型,奶酪专长或奶酪替代品的优势
机译:基于变量类型知识的呼叫专长
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