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喻彪; 王祥兵;
贵州工程应用技术学院经济与管理学院;
内部控制缺陷; 审计意见; 财务报告信息质量;
机译:非惯例和内部控制缺陷对非营利组织非营利组织的审计意见和可行性的影响
机译:内部控制体系的缺陷和不遵守法定规定对印度尼西亚共和国审计委员会审计意见的影响
机译:政府特征,复杂性,审计结果和审计意见对印度尼西亚省政府财务报表披露水平的影响
机译:《 CFO法案》规定的企业风格财务报表:审查审计意见。
机译:通过新型内部控制的PCR分析定量人类1型免疫缺陷病毒的DNA和RNA。
机译:内部控制系统的影响企业治理的研究与应用重视财务报表的质量内部控制系统的影响企业治理的研究与应用重视财务报表的质量(在万隆市PT。Kereta Api Indonesia(Persero)学习)
机译:重大缺陷阻止对1997财年国防部财务报表的有利审计意见
机译:财务报表创建程序,财务报表创建方法和财务报表创建设备
机译:商业代码财务报表系统,商业代码财务报表处理程序和合并财务报表系统
机译:输出印刷财务报表的程序和财务报表
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