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何芹;
上海立信会计学院会计与财务学院;
内部控制审计意见; 财务报表审计意见; 内部控制自评结论;
机译:产品市场的竞争,质量内部控制和审计意见。 证据表明中国公司上市的证券交易所
机译:非惯例和内部控制缺陷对非营利组织非营利组织的审计意见和可行性的影响
机译:内部控制体系的缺陷和不遵守法定规定对印度尼西亚共和国审计委员会审计意见的影响
机译:政府会计标准和内部控制体系对审计意见成果的影响
机译:《 CFO法案》规定的企业风格财务报表:审查审计意见。
机译:通过多个内部控制基因的几何平均对实时定量RT-PCR数据进行准确归一化
机译:财务报告和内部控制审计意见和企业双重创新的不一致
机译:DIsa 2011财年周转基金财务报表的审计意见未得到充分支持。
机译:组件例如用于车辆即汽车之类的车辆的导航装置具有内部控制器,该内部控制器评估通过总线接收的测试数据以及存储在存储器中的特性数据,以激活或停用组件功能
机译:音乐数据的内部控制方法,信息处理器和音乐数据的内部控制程序
机译:用于控制照明体亮度的装置具有发送器/接收器,该发送器/接收器用于从外部控制器,寻址设备,电源,内部控制器接收数据,或向外部控制器,寻址设备,电源,内部控制器发送数据。
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