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吴海凡1;
[1]广西大锰锰业集团有限公司;
企业内部审计; 内部控制体系; 内部审计工作; 事后监督; 管理工作; 企业风险; 控制活动;
机译:关于强化企业内部审计相关问题的研究与思考
机译:我国企业内部审计控制制度问题分析与对策研究
机译:对企业内部审计风险控制方法研究
机译:企业内部审计:从风险管理的角度重新审视-数据包络分析在效率评价中的应用
机译:图中的概率方法和控制相关问题。
机译:与长期控制酪氨酸激酶抑制剂治疗慢性粒细胞白血病相关的药物相关问题:一项定性研究
机译:中国企业内部审计质量控制问题及对策
机译:智能材料结构和流体中的估算和控制相关问题
机译:单核苷酸分析方法及相关问题
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