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魏岩岩;
河北经贸大学;
石家庄050000;
内部控制; 关联方; 资金占用; 安泰集团;
机译:内部控制体系的缺陷和不遵守法定规定对印度尼西亚共和国审计委员会审计意见的影响
机译:审计员声誉因素,审计任期及其对审计意见的影响对低调进行了审查(西雅加达和南雅加达的公共会计师事务所的案例研究)
机译:政府会计标准和内部控制体系对审计意见成果的影响
机译:对持续经营的审计意见的实证检验:审计师关于持续经营的意见的决定以及收到持续经营的意见的公司的后续命运。
机译:专门的病原体能否定居远近的寄主?血吸虫进化的案例研究
机译:内部控制意见和使用审计数据分析对审计质量,保证和审核师疏忽的看法的影响
机译:审计指南:审计和调查政府采购卡计划的内部控制;向国会报告
机译:内部控制审计方法和系统
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