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袁敏; 康今;
上海国家会计学院;
内部控制; 否定意见; 航天通信;
机译:内部控制体系的缺陷和不遵守法定规定对印度尼西亚共和国审计委员会审计意见的影响
机译:产品市场的竞争,质量内部控制和审计意见。 证据表明中国公司上市的证券交易所
机译:政府会计标准和内部控制体系对审计意见成果的影响
机译:Parmenides 1.31-32和“意见”状态:对正统和非正统安排的否定阅读案例。
机译:通过使用基于家庭的内部控制对双相情感障碍中的单胺氧化酶A基因进行关联分析。
机译:产品市场竞争,内部控制质量和审计意见。来自中国上市公司的证据
机译:联邦政府内部控制标准:2013年征求意见稿。
机译:意见分析系统,意见分析方法和意见分析程序
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