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杨晓红;
咸宁学院,湖北咸宁437100;
公司治理; 内部审计; 问题; 对策;
机译:浅析高校内部审计中存在的问题及对策
机译:浅析国有企业内部审计存在的问题及对策
机译:内部审计在核心利益相关者公司治理中的作用
机译:内部审计实施根据国际内部审计标准对公司治理质量的作用:参加博尔斯伊斯坦布尔公司治理指数的公司的调查问卷研究
机译:关于阿曼公司治理的综合数据集:用于公司治理三级质量评估的数据
机译:我国企业集团内部审计存在的问题及对策研究
机译:煤炭分析中存在的问题及对策。
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:在自检系统中启动内部审计的系统和方法
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