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赵璐;
郑州航空工业管理学院;
河南郑州450015;
公司治理; 内部审计; 对策;
机译:浅析国有企业内部审计存在的问题及对策
机译:浅谈行政事业单位内部审计存在的问题及对策
机译:公司治理视角下的内部审计问题研究
机译:内部审计实施根据国际内部审计标准对公司治理质量的作用:参加博尔斯伊斯坦布尔公司治理指数的公司的调查问卷研究
机译:在多级治理环境中平衡多样性和连通性以实现城市变革能力
机译:我国公司内部审计存在的问题及对策
机译:国防合同审计:改进DCaa访问和使用国防公司内部审计报告所需的行动
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:在不使用公司授信能力的情况下满足公司保险单下抵押担保义务的系统和方法
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