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阮滢;
郑州航空工业管理学院;
现代公司治理; 内部审计; 治理环境; 内部控制机制; 变革; 公司治理结构; 有效性;
机译:ERP系统下内部审计部门的绩效:n来自台湾公司的经验证据
机译:治理环境和公司绩效的变化:外国公司从美国注销的证据
机译:员工隔离和对公共部门变革的支持:内部审计专业研究
机译:公司治理视角下的内部审计问题研究
机译:内部审计实施根据国际内部审计标准对公司治理质量的作用:参加博尔斯伊斯坦布尔公司治理指数的公司的调查问卷研究
机译:在多级治理环境中平衡多样性和连通性以实现城市变革能力
机译:内部审计对苏丹工业设施竞争优势的影响(案例研究 - 工业DAL公司):内部审计对支持苏丹工业企业竞争特征的影响(实地考察 - D工业公司)
机译:国防合同审计:改进DCaa访问和使用国防公司内部审计报告所需的行动
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:基于计算机的显示公司变革和干预需求的方法和系统
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