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董鑫鑫;
阜阳职业技术学院;
内部控制; 大型企业; 税务风险控制;
机译:基于内部控制和财务预警的银行风险监管指标体系研究
机译:政府内部控制系统对加纳财务报告质量的评估:以加纳税务局为例
机译:内部控制质量:审计师提供的税务服务的作用
机译:通过基于风险的审计(ISA)提高地方政府工作单位性能责任的内部控制分析:BANJARBARBARU监察员案例研究
机译:文化对审计师内部控制评价和控制风险评价的影响。
机译:内部控制和创新性能的有效性:基于企业社会责任的中介效果
机译:企业内部综合风险管理系统研究-基于内部控制与风险管理相结合的研究
机译:美国环保署应进一步将国家项目经理流程与联邦内部控制风险指南联系起来。审计报告。
机译:陶瓷研究生物材料研究中用于内源性内部控制的扩增和检测的合成寡核苷酸核糖核苷酸
机译:内部控制的风险控制装置
机译:聚合酶链反应实时研究牛的生物材料中合成寡聚氧核糖核苷酸用于内源内部控制的扩增和检测
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